Шрифт: Arial Times
Размер: A A A
Кернинг: абв абв абв
Цвета: Ц Ц Ц Ц
МО «Кириковский сельский Совет»
Официальный портал органа местного самоуправления Нижегородской области
Ссылки
ГосуслугиЗаконодательное собрание
Администрация Нижнего НовгородаГородская дума Нижнего Новгорода
Правительство Нижегородской областиПолпред президента в ПФО

№51от 09.03.2017"О внесении изменений в решение Кириковского сельсоветаот 29.12.2016года"О бюджете Кириковского сельсовета на 2017год"

                                               Сельский  Совет

Кириковский сельский совет

Лысковского муниципального района Нижегородской области

РЕШЕНИЕ

 

 09.03.2017                                                                                                   №-51

 

О внесении изменений в  решение Кириковского

Сельсовета №48 «О бюджете Кириковского

Сельсовета  на 2017г.»

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 50 Устава Кириковского сельсовета

                                        СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Внести  в решение Кириковского сельсовета от 29.12.2016г. № 48  «О бюджете Кириковского сельсовета на 2017 год» следующие изменения:

1.1.  Статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1

Утвердить основные характеристики бюджета Кириковского сельсовета на 2017 год:

1) общий объем доходов в сумме 9 171,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 9 588,9 тыс. рублей;

         3) размер дефицита в сумме 417,1 тыс. рублей».

 

1.2.  Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Кириковского сельсовета изложить в следующей редакции:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

к решению сессии 

«О бюджете Кириковского сельсовета Лысковского муниципального района Нижегородской области на 2017 год»

№ 48 от 29.12.2016г.

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Кириковского сельсовета

 

 

Ведом-ство

Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

Главный администратор доходов

100

 

Федеральное казначейство

100

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами  субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами  субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами  субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами  субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

182

 

Федеральная налоговая служба

182

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налогов осуществляется в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

182

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации

182

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

182

1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

182

1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах сельских поселений

182

1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

182

1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

182

1 09 04053 10 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений

366

 

Отдел муниципального имущества и земельных ресурсов Администрации Лысковского муниципального района Нижегородской области

366

1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений  (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

487

 

Администрация Кириковского сельсовета Лысковского муниципального района Нижегородской области

487

1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

487

1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

487

1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

487

1 13 02065 10 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

487

1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

487

2 02 15001 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

487

2 02 15001 10 0220 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

487

2 02 35118 10 0110 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

487

2 02 45160 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

487

2 02 45160 10 0220 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

487

2 02 49999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

487

2 02 49999 10 0220 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

487

2 04 05099 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений

487

2 04 05099 10 9000 180

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений в рамках проекта по поддержке местных инициатив

487

2 07 05030 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

487

2 07 05030 10 9000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений в рамках проекта по поддержке местных инициатив

487

2 19 05000 10 0110 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

487

2 19 05000 10 0220 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

487

2 19 60010 10 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

487

2 19 60010 10 0110 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

487

2 19 60010 10 0220 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

 

1.3.  Приложение 3 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кириковского сельсовета» изложить в следующей редакции:

 

Приложение 3

к решению сессии 

«О бюджете Кириковского сельсовета Лысковского муниципального района Нижегородской области на 2017 год»

№ 48 от 29.12.2016г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кириковского сельсовета

Код бюджетной классификации

Наименование источника

Сумма, тыс. руб.

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

417,1

000 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-9 171,8

000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-9 171,8

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-9 171,8

000 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

-9 171,8

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

9 588,9

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

9 588,9

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

9 588,9

000 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

9 588,9

Итого

Источники финансирования дефицита бюджета

417,1

 

1.4.  Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета  Кириковского сельсовета на 2017» год изложить в следующей редакции:

 

Приложение 4

к решению сессии 

«О бюджете Кириковского сельсовета Лысковского муниципального района Нижегородской области на 2017 год»

№ 48 от 29.12.2016г.

Распределение бюджетных ассигнований

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета  Кириковского сельсовета на 2017 год

Наименование

Код бюджетной классификации

Сумма тыс. руб.

Целевая статья расходов

Вид расходов

 

 

 

9 588,9

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие муниципального образования"

80 0 00 00000

000

4 971,2

Подпрограмма "Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности"

80 1 00 00000

000

1 682,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

80 1 01 00000

000

35,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

80 1 01 25060

000

35,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

80 1 01 25060

200

35,0

Обеспечение пожарной безопасности

80 1 02 00000

000

1 647,9

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

80 1 02 00590

000

1 647,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

80 1 02 00590

100

1 074,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

80 1 02 00590

200

569,9

Иные бюджетные ассигнования

80 1 02 00590

800

4,0

Подпрограмма "Дорожное хозяйство муниципального образования"

80 3 00 00000

000

2 452,6

Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них

80 3 01 00000

000

1 132,3

Cодержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

80 3 01 20500

000

1 132,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

80 3 01 20500

200

1 132,3

Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения

80 3 02 00000

000

1 320,3

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

80 3 02 20600

000

1 320,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

80 3 02 20600

200

1 320,3

Строительство автомобильных дорог местного значения

80 3 03 00000

000

0,0

Развитие сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

80 3 03 20800

000

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

80 3 03 20800

200

0,0

Подпрограмма "Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального образования"

80 4 00 00000

000

835,8

Уличное освещение муниципального образования

80 4 01 00000

000

725,0

Уличное освещение

80 4 01 14000

000

725,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

80 4 01 14000

200

725,0

Мероприятия по озеленению территорий муниципального образования

80 4 02 00000

000

0,0

Озеленение

80 4 02 15000

000

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

80 4 02 15000

200

0,0

Мероприятия по содержанию мест захоронения

80 4 03 00000

000

0,0

Содержание мест захоронений

80 4 03 16000

000

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

80 4 03 16000

200

0,0

Прочие мероприятия по благоустройству

80 4 04 00000

000

110,8

Прочие мероприятия по благоустройству

80 4 04 17000

000

110,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

80 4 04 17000

200

110,8

Непрограммные расходы

77 0 00 00000

000

4 617,7

Непрограммное направление деятельности

77 7 00 00000

000

4 617,7

Содержание аппарата управления

77 7 01 00000

000

1 630,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

77 7 01 00190

000

885,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

77 7 01 00190

100

759,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

77 7 01 00190

200

119,5

Иные бюджетные ассигнования

77 7 01 00190

800

6,0

Глава администрации муниципального образования

77 7 01 02000

000

745,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

77 7 01 02000

100

745,7

Муниципальные учреждения

77 7 02 00000

000

406,7

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

77 7 02 00590

000

406,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

77 7 02 00590

200

406,7

Прочие непрограммные расходы

77 7 03 00000

000

2 580,3

Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

77 7 03 51180

000

76,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

77 7 03 51180

100

69,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

77 7 03 51180

200

6,6

Субсидии из бюджетов поселений в областной бюджет

77 7 03 05500

000

4,5

Межбюджетные трансферты

77 7 03 05500

500

4,5

Резервный фонд

77 7 03 Р0000

000

0,5

Иные бюджетные ассигнования

77 7 03 Р0000

800

0,5

Расходы на реализацию переданных полномочий по решению вопросов местного значения  в соответствии  с заключенными соглашениями с муниципальным районом

77 7 03 СР000

000

2 499,0

Межбюджетные трансферты

77 7 03 СР000

500

2 499,0

 

1.5.  Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета Кириковского сельсовета» изложить в следующей редакции:

 

Приложение 5

к решению сессии 

«О бюджете Кириковского сельсовета Лысковского муниципального района Нижегородской области на 2017 год»

№ 48 от 29.12.2016г.

Ведомственная структура расходов бюджета Кириковского сельсовета

Наименование

Код бюджетной классификации

Сумма, тыс. руб.

Ведом-ство

Раз-дел

Подраз-дел

Целевая статья расходов

Вид расхо-дов

Администрация Кириковского сельсовета Лысковского муниципального района Нижегородской области

487

 

 

 

 

9 588,9

Общегосударственные вопросы

 

01

00

00 0 00 00000

000

2 136,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

 

01

04

00 0 00 00000

000 

1 729,7

Непрограммные расходы

 

01

04

77 0 00 00000

000

1 729,7

Непрограммное направление деятельности

 

01

04

77 7 00 00000

000

1 729,7

Содержание аппарата управления

 

01

04

77 7 01 00000

000

1 630,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

 

01

04

77 7 01 00190

000

885,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

 

01

04

77 7 01 00190

100

759,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

01

04

77 7 01 00190

200

119,5

Иные бюджетные ассигнования

 

01

04

77 7 01 00190

800

6,0

Глава администрации муниципального образования

 

01

04

77 7 01 02000

000

745,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

 

01

04

77 7 01 02000

100

745,7

Прочие непрограммные расходы

 

01

04

77 7 03 00000

000

99,0

Расходы на реализацию переданных полномочий по решению вопросов местного значения  в соответствии  с заключенными соглашениями с муниципальным районом

 

01

04

77 7 03 СР000

000

99,0

Межбюджетные трансферты

 

01

04

77 7 03 СР000

500

99,0

Резервные фонды

 

01

11

00 0 00 00000

000 

0,5

Непрограммные расходы

 

01

11

77 0 00 00000

000

0,5

Непрограммное направление деятельности

 

01

11

77 7 00 00000

000

0,5

Прочие непрограммные расходы

 

01

11

77 7 03 00000

000

0,5

Резервный фонд администрации муниципального образования

 

01

11

77 7 03 Р0000

000

0,5

Иные бюджетные ассигнования

 

01

11

77 7 03 Р0000

800

0,5

Другие общегосударственные вопросы

 

01

13

00 0 00 00000

000 

406,7

Непрограммные расходы

 

01

13

77 0 00 00000

000

406,7

Непрограммное направление деятельности

 

01

13

77 7 00 00000

000

406,7

Муниципальные учреждения

 

01

13

77 7 02 00000

000

406,7

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

 

01

13

77 7 02 00590

000

406,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

01

13

77 7 02 00590

200

406,7

Национальная оборона

 

02

00

00 0 00 00000

000

76,3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

 

02

03

00 0 00 00000

000

76,3

Непрограммные расходы

 

02

03

77 0 00 00000

000

76,3

Непрограммное направление деятельности

 

02

03

77 7 00 00000

000

76,3

Прочие непрограммные расходы

 

02

03

77 7 03 00000

000

76,3

Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 

02

03

77 7 03 51180

000

76,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

 

02

03

77 7 03 51180

100

69,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

02

03

77 7 03 51180

200

6,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

 

03

00

00 0 00 00000

000

1 682,9

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

 

03

09

00 0 00 00000

000

35,0

Подпрограмма "Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности"

 

03

09

80 1 00 00000

000

35,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

 

03

09

80 1 01 00000

000

35,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

 

03

09

80 1 01 25060

000

35,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

03

09

80 1 01 25060

200

35,0

Обеспечение пожарной безопасности

 

03

10

00 0 00 00000

000

1 647,9

Подпрограмма "Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности"

 

03

10

80 1 00 00000

000

1 647,9

Обеспечение пожарной безопасности

 

03

10

80 1 02 00000

000

1 647,9

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

 

03

10

80 1 02 05900

000

1 647,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

 

03

10

80 1 02 05900

100

1 074,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

03

10

80 1 02 05900

200

569,9

Иные бюджетные ассигнования

 

03

10

80 1 02 05900

800

4,0

Национальная  экономика

 

04

00

00 0 00 00000

000

2 452,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

 

04

09

00 0 00 00000

000

2 452,6

Подпрограмма "Дорожное хозяйство муниципального образования"

 

04

09

80 3 00 00000

000

2 452,6

Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них

 

04

09

80 3 01 00000

000

1 132,3

Cодержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

 

04

09

80 3 01 20500

000

1 132,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

04

09

80 3 01 20500

200

1 132,3

Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения

 

04

09

80 3 02 00000

000

1 320,3

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

 

04

09

80 3 02 20600

000

1 320,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

04

09

80 3 02 20600

200

1 320,3

Строительство автомобильных дорог местного значения

 

04

09

80 3 03 00000

000

0,0

Развитие сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

 

04

09

80 3 03 20800

000

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

04

09

80 3 03 20800

200

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

 

05

00

00 0 00 00000

000

835,8

Благоустройство

 

05

03

00 0 00 00000

000

835,8

Подпрограмма "Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального образования"

 

05

03

80 4 00 00000

000

835,8

Уличное освещение муниципального образования

 

05

03

80 4 01 00000

000

725,0

Уличное освещение

 

05

03

80 4 01 14000

000

725,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

05

03

80 4 01 14000

200

725,0

Мероприятия по озеленению территорий муниципального образования

 

05

03

80 4 02 00000

000

0,0

Озеленение

 

05

03

80 4 02 15000

000

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

05

03

80 4 02 15000

200

0,0

Мероприятия по содержанию мест захоронения

 

05

03

80 4 03 00000

000

0,0

Содержание мест захоронения

 

05

03

80 4 03 16000

000

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

05

03

80 4 03 16000

200

0,0

Прочие мероприятия по благоустройству

 

05

03

80 4 04 00000

000

110,8

Прочие мероприятия по благоустройству

 

05

03

80 4 04 17000

000

110,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

05

03

80 4 04 17000

200

110,8

Культура, кинематография

 

08

00

00 0 00 00000

000

2 400,0

Культура

 

08

01

00 0 00 00000

000

2 400,0

Непрограммные расходы

 

08

01

77 0 00 00000

000

2 400,0

Непрограммное направление деятельности

 

08

01

77 7 00 00000

000

2 400,0

Прочие непрограммные расходы

 

08

01

77 7 03 00000

000

2 400,0

Расходы на реализацию переданных полномочий по решению вопросов местного значения  в соответствии  с заключенными соглашениями с муниципальным районом

 

08

01

77 7 03 СР000

000

2 400,0

Межбюджетные трансферты

 

08

01

77 7 03 СР000

500

2 400,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

 

14

00

00 0 00 00000

000

4,5

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

 

14

03

00 0 00 00000

000

4,5

Непрограммные расходы

 

14

03

77 0 00 00000

000

4,5

Непрограммное направление деятельности

 

14

03

77 7 00 00000

000

4,5

Прочие непрограммные расходы

 

14

03

77 7 03 00000

000

4,5

Субсидии из бюджетов поселений в областной бюджет

 

14

03

77 7 03 05500

000

4,5

Межбюджетные трансферты

 

14

03

77 7 03 05500

500

4,5

Итого

 

 

 

 

 

9 588,9

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                                                                                                                

Кириковского сельсовета                                                             В.А.Шигорин                                                                                                        

Дизайн шаблонов - студия «Графит»
система управления «TreeGraph»